2016年部门收支预算总表 | |||
单位: 区人大办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
公共财政预算拨款(补助) | 608.36 | 基本支出 | 424.86 |
一般经费拨款(补助) | 608.36 | 工资福利支出 | 331.12 |
办案经费补助 | 商品和服务支出 | 56.20 | |
政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 37.54 | |
政府性财政专项资金补助收入 | 项目支出 | 183.50 | |
财政专户资金 | 专项公用类项目 | 183.50 | |
事业单位经营收入 | 建设类项目 | ||
其他收入 | 公共支出类项目 | ||
上级补助收入(非财政) | |||
附属单位上缴收入 | |||
本年收入小计: | 608.36 | 本年支出小计: | 608.36 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结余、结转 | |||
基本支出结余、结转 | |||
项目支出结余、结转 | |||
收入合计: | 608.36 | 支出合计: | 608.36 |